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姜雨凝媽媽
于2021-06-09 16:22 發(fā)布 ??539次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-06-09 16:22
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅22萬,減去20萬減去5000。
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老師,請問一下本月沒有銷項,只有進項稅,需要計提進項加計抵減額嗎?增值稅的附表4需要填寫嗎?
答: 不需要計提的,只要填寫申報就可以
請問,5月份有銷項稅22萬,進項稅20萬,以前月份留底進項稅5000元,在會計軟件中怎么計提交多少增值稅?
答: 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅22萬,減去20萬減去5000。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的銷項稅50,進項稅100,是不用計提增值稅的吧
答: 銷項稅50,進項稅100,月末不做賬
計提未交增值稅是銷項減進項吧,進項稅轉出不管吧
討論
老師計提增值稅和繳納增值稅兩筆分錄怎么做1.只有銷項沒有進項,2、銷項減進項有增值稅
,進項大于銷項,計提增值稅嗎。?增值稅怎么做賬?
增值稅怎么計提 月末銷項大于進項
期末,銷項大于進項,不用繳納增值稅,那么本月計提的增值稅進項和銷項稅額還要轉出嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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