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lili
于2021-06-09 17:50 發(fā)布 ??599次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-06-09 17:51
你好,公司付上月供應商報廢包材款借:應付賬款,貸:銀行存款
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你好,請問我們公司付上月供應商報廢包材款,應如何入分錄?
答: 你好,公司付上月供應商報廢包材款 借:應付賬款,貸:銀行存款?
請問每個月供應商應付都是暫估,然后次月沖紅嗎?因為我們的供應商有的都幾個月才對一次賬的呢?那次月沖紅的話,賬上不是沒有這家供應商的賬呢?
答: 同學 你好 實務中一般是發(fā)票來了才沖暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
入庫單上月供應商是甲,但是這月開票過來是已,這種怎么處理
答: 你好!讓乙方再給個送貨單。不要甲的
供應商返點給我公司,分錄怎么做,我公司返點給我客戶,分錄要做那幾筆
討論
我們欠供應商9萬,付8萬結清,分錄應該怎么做
老師您好,我從供應商那里購貨,比如說花了10萬,供應商給我返了2萬,我該怎么作分錄?
客戶給我們多付了3元或者少付了3元,一直掛在賬上,應該怎么處理掉?另外我們多付或者少付給供應商的較小的應該怎么處理?分錄怎么寫?
我們把供應商的貨退了,供應商給我們退錢了,這個分錄該怎么做
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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