
老師好,我公司收了客戶的暖氣費(fèi),代開了增值稅專用發(fā)票,同時(shí)又完稅證明。客戶付款支付了發(fā)票的一部分,怎么做分錄是不是:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借;應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借 ;應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
答: 您好!是的。這樣可以的。
銷售一輛汽車60萬,同時(shí)開出了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票50萬車款和一張普票10萬的配件,稅率都是17%,可以做在一起嗎?借:銀行存款60,貨:主營業(yè)務(wù)收入51.28 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)8.7 可以嗎??
答: 如果單位不要求明細(xì)核算的可以直接這么處理。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們銷售給全資母公司一批貨物,開了增值稅專用發(fā)票,不收貨款,直接沖減利潤分配。借方應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅 然后再做一筆 借方利潤分配 貸 應(yīng)收賬款 這樣做合理嗎
答: 您好,我的建議是掛賬內(nèi)部往來,更加合理


宋生老師 解答
2016-12-02 14:29
宋生老師 解答
2016-12-02 14:39