
上個月暫估的成本 1.次月必須紅沖嗎?2.如果次月回來發(fā)票了 紅沖分錄 那還需不需要把上學的成本重新 按發(fā)票做結轉成本呢?
答: 1.最好次月沖紅 因為暫估是臨時性的 2.可以按照差額調整 或者整個沖紅重新記賬 都可以
你好,請問工程項目沒收到發(fā)票,月未要結轉成本嗎,套計分錄是怎么做
答: 您好,暫估成本入賬,只是發(fā)票沒有來,我們的成本實際是發(fā)生了 登記實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬、庫存材料等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,19年12月發(fā)票未到暫估成本,且以結轉成本。2020年1月收到發(fā)票,直接做沖銷暫估成本之外還需要做其他的分錄嗎?怎么填寫?
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤

