
已認(rèn)證未抵扣的發(fā)票怎么做賬、已認(rèn)證已抵扣的發(fā)票怎么做賬
答: 你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么。 這樣好判斷分錄
老師 請問下 三月已認(rèn)證抵扣發(fā)票 但未入賬 那這個月要怎么做賬
答: 借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,去年的 通行費 發(fā)票,去年未入賬、未認(rèn)證抵扣,在本月認(rèn)證抵扣,如何做賬?
答: 借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,報銷做借其他應(yīng)付款貸銀行

