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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-06-11 10:41

你好,你們屬于投資嗎?

柳柳 追問

2021-06-11 10:42

就是在他們那里開了基本戶,然后他們銀行有這個(gè)股份賣所以我們公司就買了

暖暖老師 解答

2021-06-11 10:43

借長(zhǎng)期股權(quán)投資
貸銀行存款

柳柳 追問

2021-06-11 10:44

好的,謝謝

柳柳 追問

2021-06-11 10:45

還有一個(gè)問題,就是有分紅轉(zhuǎn)股又怎么入科目呢

暖暖老師 解答

2021-06-11 10:45

不客氣,啊麻煩給于五星好評(píng)

柳柳 追問

2021-06-11 10:55

還有一個(gè)問題,就是有分紅轉(zhuǎn)股又怎么入科目呢

柳柳 追問

2021-06-11 10:56

還有一個(gè)問題,就是有分紅轉(zhuǎn)股又怎么入科目呢

暖暖老師 解答

2021-06-11 10:56

沒有實(shí)際分到錢對(duì)嗎?做股份了?

柳柳 追問

2021-06-11 10:57

是的,銀行不說的話我們根本不懂直接轉(zhuǎn)股了

暖暖老師 解答

2021-06-11 10:57

那就是借長(zhǎng)期股權(quán)投貸投資收益

柳柳 追問

2021-06-11 10:59

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2021-06-11 11:03

不客氣,麻煩給予五星好評(píng)

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2017-06-07 19:00:15
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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