你好老師,我們公司受托加工,如下賬務處理正確嗎? 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 結轉成本 借:其他業(yè)務成本 貸:勞務成本
y_meng
于2021-06-11 14:10 發(fā)布 ??687次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-06-11 14:11
你好,可以這么做的。
相關問題討論

您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10

第2筆不對,先入庫再結轉借:庫存商品 80000
應交稅費-應交增值稅-進項稅8000
貸:銀行存款88000
借 主營業(yè)務成本:80000
貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59

小規(guī)模 沒有應交增值稅明細科目 但是軟件預先設置了 我的建議是 收入時候計入應交稅費應交增值稅銷項 繳納時候計入應交稅費應交增值稅已交稅金
2015-12-23 11:29:47

當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
按這個操作賬目更清晰,
也可以做成
借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12

你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可 應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
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