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送心意

菁老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2021-06-11 22:08

同學(xué)你好 很高興幫你解答

菁老師 解答

2021-06-11 22:11

答案是對的
去年遞延所得稅資產(chǎn) 產(chǎn)生與應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備200*15%=30
今年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)總額=(200+100)*25%-30這本身就按25%稅率重新計算了去年200可抵扣暫時性差異

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 很高興幫你解答
2021-06-11 22:08:48
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-08 10:30:37
您好,16年和17年其實都是加上未實現(xiàn)的,我剛剛好像在另外一個題目回復(fù)您過了
2020-01-04 10:48:18
你好,計算如下:72000+6300-4800=X+4500,得出X=69000
2022-02-24 16:09:46
你好,同學(xué),因為不重要影響不大,所以根據(jù)重要性選擇,不調(diào)上年的帳
2021-12-03 20:22:34
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