老師好,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站藥品進(jìn)銷存不平怎么辦?原因是有個藥品當(dāng)月調(diào)價,我們上報藥品供應(yīng)商此藥庫存數(shù)量10盒,于是供應(yīng)商會給我們1張原價10盒退票,1張新價10盒進(jìn)票,這兩張記入本月應(yīng)付賬款-藥款里,這時電腦系統(tǒng)里也要把這10盒藥改成新價格,但是忘了改了,有8盒還是按原價售出,這樣上月結(jié)存+本月購入-本月銷售=本月結(jié)存,等式兩邊就不相等了,這個怎么記賬,現(xiàn)在還剩2盒是新價格,8盒按原價售出的,但是供應(yīng)商給的是10盒退票,10盒進(jìn)票,就是說,10盒里有8盒按照原價銷售的,不對,因為我們的藥品都是進(jìn)價售價相同,沒有差價,每月售出藥款就是成本,我就不明白如果藥品有調(diào)價怎么分錄,謝謝老師
眼睛大的裙子
于2021-06-13 09:43 發(fā)布 ??1269次瀏覽
- 送心意
勤勤老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-06-13 10:07
您好!按照10盒退票,做退貨處理,再按10盒新價做進(jìn)貨處理,再按新價做銷售處理
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您好!按照10盒退票,做退貨處理,再按10盒新價做進(jìn)貨處理,再按新價做銷售處理
2021-06-13 10:07:05

你好 借應(yīng)付賬款
貸庫存商品?
抵時 借庫存商品
貸 應(yīng)付賬款
2022-03-14 17:45:19

3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開:
借:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,
貸:銀行存款
比如5月才開票,收到發(fā)票后:
借:庫存商品(紅字) 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商) 負(fù)數(shù)
按發(fā)票做 借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù),按正確做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-03-21 11:11:34

答復(fù):對于主營業(yè)務(wù)按項目核算,和供應(yīng)商簽訂合同直接生產(chǎn),你可以做分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本xx項目,xx供應(yīng)商,貸:應(yīng)付賬款xx供應(yīng)商;每次付款借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。主營業(yè)務(wù)成本不需要核算供應(yīng)商,只需要核算項目。
2023-03-15 12:12:46

為什么直接計入成本啊,難道,生產(chǎn)完 就直接銷售?
2022-03-24 22:36:39
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眼睛大的裙子 追問
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