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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-03 10:48

老師,還有就是資產(chǎn)總計(jì)是比上個(gè)月少的,但是我做的利潤(rùn)表是比上個(gè)月多的,負(fù)債也比上個(gè)月多,是不是所有者權(quán)益確實(shí)是比上個(gè)月少的,但是這樣又覺(jué)得好不合理啊

將夏未夏 追問(wèn)

2016-12-03 14:37

老師好,在資產(chǎn)合計(jì)時(shí)確實(shí)有一筆漏記,是從支付寶提現(xiàn)到銀行,但是未到賬,支付寶已經(jīng)轉(zhuǎn)走了,銀行也未到賬,現(xiàn)在是資產(chǎn)合計(jì)確實(shí)比上個(gè)月多了,但是也只是4萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表還是不平,負(fù)債是比上個(gè)月多1w,再者從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的未分配利潤(rùn)這個(gè)月的比上個(gè)月的多了8萬(wàn),所以還是不對(duì),不知道該如何核對(duì)起了,請(qǐng)老師給指點(diǎn)指點(diǎn)

王雁鳴老師 解答

2016-12-03 09:58

您好,那是因?yàn)槟?dāng)月沒(méi)有把損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中去,結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去就行了。

王雁鳴老師 解答

2016-12-03 10:50

您好,是的,確實(shí)不合理,可能還是資產(chǎn)數(shù)據(jù)取數(shù)沒(méi)有取對(duì)。

王雁鳴老師 解答

2016-12-03 14:46

您好,您先看看科目余額表平了嗎?按科目余額表再核對(duì)交資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)吧。

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