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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-03 15:52

可是那4000里有一部分是我們直接收取的利息啊,這個利息就直接做入當(dāng)月的收入了。不應(yīng)該在其他應(yīng)收款???

獨奏 追問

2016-12-03 15:58

那這個  借:貸款 20000 元  是不是應(yīng)該記成應(yīng)收賬款20000啊?一套憑證下來  這樣對嗎?
借:其他應(yīng)收款--王某某  20000元
    貸:銀行存款--建設(shè)銀行  16000元
    貸:其他應(yīng)付款--王某某 40000元

借:其他應(yīng)付款--王某某 3000元
    貸:主營業(yè)務(wù)入 1000元

鄒老師 解答

2016-12-03 15:42

借;貸款   20000  貸;銀行存款 16000  其他應(yīng)付款 4000

鄒老師 解答

2016-12-03 15:52

借;其他應(yīng)付款   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費    銀行存款

鄒老師 解答

2016-12-03 16:02

你好,小額貸款公司,放貸的時候,借方是貸款
如果第二個分錄是確認(rèn)1000的收入
分錄應(yīng)當(dāng)是  借;其他應(yīng)付款   貸;主營業(yè)務(wù)收入  銀行存款

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相關(guān)問題討論
借;貸款 20000 貸;銀行存款 16000 其他應(yīng)付款 4000
2016-12-03 15:42:49
您好!你會計的按會計的,出納的按出納的。 正常來說出納應(yīng)該按會計的憑證編號來編。
2017-04-07 10:41:14
是的 ,把以前憑證都做了吧
2017-08-22 20:39:05
你好 借:其他應(yīng)付款-某客戶 貸:銀行存款
2020-06-10 21:42:30
你好,是公戶支付的嗎?
2021-06-08 09:59:23
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