老師,6月份購進材料8萬元,材料已入庫款項未付,發(fā)票也未到。8月份付材料款6萬元。9月份收到材料發(fā)票價稅合計8萬元,但未認證未入賬。11月份認證并入賬,付余款2萬元。老師,每筆會計分錄應(yīng)該怎么做?謝謝
A
于2016-12-03 19:06 發(fā)布 ??849次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2016-12-03 20:52
9月份收到材料發(fā)票價稅合計8萬元,但未認證未入賬,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 貸:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 。老師,這一步?jīng)]看明白,怎么這樣做啊?
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您好,6月份購進材料8萬元,材料已入庫款項未付,發(fā)票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣稅金11,623.93 ,貸:應(yīng)付賬款 80000。
。8月份付材料款6萬元,借:應(yīng)付賬款 60000,貸:銀行存款 60000。
9月份收到材料發(fā)票價稅合計8萬元,但未認證未入賬,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 貸:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93
。11月份認證并入賬,付余款2萬元。認證后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 11,623.93 ,貸:待抵扣稅金 11,623.93 ,付款時, 借:應(yīng)付賬款,20000,貸:銀行存款 20000
2016-12-03 19:34:02

你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人。
2019-04-18 14:39:16

你好,預(yù)計計入成本時按不含稅價,稅是不能預(yù)提的。
2020-05-03 12:07:26

暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-12-27 10:50:21

借:原材料--01 61200 原材料--02 30600 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)14400 貸應(yīng)付賬款106200
2023-05-15 19:24:57
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