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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-16 10:18

你好,代理商個(gè)人去稅務(wù)局開票的話 需要當(dāng)場交增值稅,如果是銷售的,當(dāng)場繳個(gè)稅

靜靜地、聼 追問

2021-06-16 10:27

代理商給我們開票,這個(gè)要交個(gè)稅么?您說的銷售 是指代理商開給客人的票把?

紫藤老師 解答

2021-06-16 10:28

你好,有收入的一方需要納稅

靜靜地、聼 追問

2021-06-16 10:32

代理商從我們這拿貨,然后從我這分紅,代理商以個(gè)人名義開票給我們,代理商需繳納個(gè)稅么?

紫藤老師 解答

2021-06-16 10:32

你好,代理商需繳納個(gè)稅

靜靜地、聼 追問

2021-06-16 10:34

如果開票金額 未超過800,需要交納個(gè)稅么?

紫藤老師 解答

2021-06-16 10:35

如果是代理銷售,未超過800,不需要交納個(gè)稅

靜靜地、聼 追問

2021-06-16 10:51

次年個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候是不是還要補(bǔ)很多稅呢?這個(gè)和我們一樣吧多退少補(bǔ),他們開票繳個(gè)稅時(shí) 專項(xiàng)扣除這些可以填么

紫藤老師 解答

2021-06-16 10:52

并不是所有納稅人都需要辦理年度匯算。兩種情況的納稅人,需要辦理年度匯算:
  一、年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的;
二、年度綜合所得收入超過12萬元且需要補(bǔ)稅金額超過400元的。下載個(gè)稅APP,操作處理

靜靜地、聼 追問

2021-06-16 10:56

年度綜合收入超過12萬的,專項(xiàng)扣除是不是可以用呢

紫藤老師 解答

2021-06-16 10:56

專項(xiàng)扣除可以用的,退稅

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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