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情柚獨鐘
于2016-12-04 11:17 發(fā)布 ??780次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2016-12-04 11:21
您好,禮品作為招待費用處理。所得稅前限額扣除。
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就是明細是禮品,分別說一下怎么處理所得稅稅前能扣除
答: 您好,禮品作為招待費用處理。所得稅前限額扣除。
老師,禮品需要開明細嗎?直接開禮品可否?
答: 您好,最好是開具體的商品的明細
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,展會上贈送客戶禮品,要入什么明細科目?
答: 你好!您可以計入營業(yè)費用(銷售費用)-業(yè)務(wù)宣傳費。
請教老師們個問題,現(xiàn)在雙十一天貓發(fā)紅包給個人,每個紅包0.2元左右,這些我們能不能所得稅稅前扣除呢?天貓上的紅包發(fā)放明細可以作為憑證嗎?
討論
季報所得稅固定資產(chǎn)加速扣除明細怎么填
公司給員工節(jié)日禮品,進項稅需要轉(zhuǎn)出,但是所得稅前可以扣除嗎?
老師好!送客戶禮品計入銷售費用,企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎
所得稅清算存貨損失專項申報稅前扣除明細表的項目填什么?就寫原材料或者產(chǎn)成品嗎?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103692 個
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