
老師,問一下19年的時候我們公司有80多萬的進項沒有抵扣,之前會計來了把19年的沒抵扣的進項抵扣了一部分,但是現(xiàn)在稅務(wù)局打電話來讓我們把沒抵扣完的留抵稅做在未開票收入里面,然后等開了票來沖,,請問等開了票來沖是怎么沖?
答: 你好這個交稅做借未交增值稅,貸銀行就可以,這個開發(fā)票,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額,借銷項稅額,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,
留抵退稅是不是就是之前進項沒抵扣完的 稅務(wù)局給退錢
答: ?你好; 是的。 稅務(wù)局給你退留底進項稅部分的金額? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 有加計抵扣10%的政策,上期有2萬多的留抵稅額 ,這期認(rèn)證進項的時候抵扣的10%包括留抵稅額嗎
答: 不含留抵,留抵的你上期已經(jīng)加計抵扣了


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2021-06-18 10:52
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