
之前計提提成用了借銷售費用,貸方預提費用,實發(fā)提成時忘記了沖預提費用,現(xiàn)在應該怎么做平預提費用?分錄怎么做?
答: 你好!你實發(fā)時如何走的分錄。
1月份工資多計提了,后來沖回時,把銷售費用-工資放在貸方了,怎樣處理?
答: 您好,最好全額紅沖那個沖回的憑證,再處理,即,借:應付職工薪酬-工資,負數(shù),貸;銷售費用-工資,負數(shù)。然后再,借:應付職工薪酬-工資,借:銷售費用-工資,負數(shù)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,銷售費用可以在貸方不
答: 你好,銷售費用發(fā)生計入借方 有一種情況可以在貸方:沖銷銷售費用的時候


小桔子 追問
2021-06-18 11:59
宋生老師 解答
2021-06-18 13:37