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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-05 11:49

不能是  借  銷售費用  貸應付職工薪酬 30000    借  應付職工薪酬  貸 庫存現(xiàn)金2850  其他應收款 -病假扣款  150

雪辭 追問

2016-12-05 11:50

這樣子有沒有錯誤?因為之前是這么做的

鄒老師 解答

2016-12-05 11:23

借;管理費用等科目  貸;應付職工薪酬  2850
借;應付職工薪酬  2850    貸;庫存現(xiàn)金等科目

鄒老師 解答

2016-12-05 11:49

你好,按扣減之后的金額計提就是了

鄒老師 解答

2016-12-05 11:50

沒有錯的

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相關問題討論
補計提少計提的工資計入成本費用
2020-04-13 10:00:40
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 2850 借;應付職工薪酬 2850 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016-12-05 11:23:41
要的,每月的工資都要計提的
2020-03-12 14:17:21
您好!建議多計提的做相反分錄沖掉。
2016-03-25 11:39:38
您好,沒有支付就不需要處理
2019-07-10 14:19:53
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