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雪辭
于2016-12-05 11:20 發(fā)布 ??997次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-05 11:49
不能是 借 銷售費用 貸應付職工薪酬 30000 借 應付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金2850 其他應收款 -病假扣款 150
雪辭 追問
2016-12-05 11:50
這樣子有沒有錯誤?因為之前是這么做的
鄒老師 解答
2016-12-05 11:23
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 2850借;應付職工薪酬 2850 貸;庫存現(xiàn)金等科目
你好,按扣減之后的金額計提就是了
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上月計提工資36640元,本月支付49103元,如何做賬務處理
答: 補計提少計提的工資計入成本費用
我的3000的工資 病假扣款150 計提工資的時候怎么做賬務處理 發(fā)放的時候怎么做
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 2850 借;應付職工薪酬 2850 貸;庫存現(xiàn)金等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,多計提工資了要不要做賬務處理?
答: 您好!建議多計提的做相反分錄沖掉。
您好,請問計提工資,社保,怎么做賬務處理?
討論
老師你好我們在陜西財政云里面做賬,計提工資時只做財務賬務處理,不做預算賬務處理,為什么會出現(xiàn)差異項?
去年的工資計提有誤,要不要做賬務處理?多計提和少計提的分別怎么處理?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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雪辭 追問
2016-12-05 11:50
鄒老師 解答
2016-12-05 11:23
鄒老師 解答
2016-12-05 11:49
鄒老師 解答
2016-12-05 11:50