我們公司要遷移,稅管員說(shuō)其他的都能他管,只有明細(xì)是系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì),讓我們對(duì)好三年的明細(xì)。怕有異常。我們應(yīng)該怎么處理?有經(jīng)驗(yàn)的請(qǐng)幫忙說(shuō)一下。
陳
于2021-06-20 09:09 發(fā)布 ??606次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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同學(xué)你好
你說(shuō)的是繳稅明細(xì)還是啥
2021-06-21 07:54:50

你好 自己做一個(gè)明細(xì)表 把你開(kāi)票系統(tǒng) 和你 實(shí)際開(kāi)票 與購(gòu)進(jìn)的發(fā)票一一核對(duì)清楚。看是否有異常 。這個(gè)你能核對(duì)清楚的。如果之前沒(méi)有成本發(fā)票的 去核對(duì)是否有調(diào)整處理。 正常調(diào)整了就不用管了
2021-06-22 19:49:50

您好,把數(shù)據(jù)導(dǎo)出來(lái)保留好,謝謝
2021-06-22 20:33:17

您好!可以先導(dǎo)出增值稅開(kāi)票系統(tǒng)的已開(kāi)發(fā)票明細(xì),比對(duì)當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額申報(bào)數(shù)據(jù),如有差異,需找出差異事項(xiàng)!其次導(dǎo)出增值稅認(rèn)證抵扣平臺(tái)內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì),比對(duì)當(dāng)期的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)數(shù)據(jù);如果你們納稅申報(bào)時(shí)是按規(guī)定進(jìn)行操作是,一般情況下不會(huì)有異常。
2021-06-24 07:45:42

你好,老師的意思就是你要把你開(kāi)具的發(fā)票,跟申報(bào)的收入核對(duì)清楚,看看有沒(méi)有少繳納稅款,漏申報(bào)
2021-06-23 12:06:05
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