
你好老師,因會計工作為交接好導(dǎo)致以前年度應(yīng)收賬款貸方余額未處理,現(xiàn)在要怎么做呢
答: 您好,那銀行的明細帳也是對不讓的,需查清楚銀行流水明細及余額再對應(yīng)收帳款進行調(diào)賬。
應(yīng)收賬款的余額對不上,外賬怎么調(diào),是以前年度沖賬沖錯了,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬?
答: 你好,以前的是怎么錯的?哪里多了或者少了?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以前年度的應(yīng)收賬款余額掛有幾分或幾毛錢未收的,我現(xiàn)在想結(jié)平。怎么結(jié)
答: 同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外玩就行了

