
上年結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)繳稅費(fèi),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在期初建賬時(shí)寫到哪個(gè)明細(xì)賬上?
答: 同學(xué)你好 那就是未交增值稅借方
海關(guān)的專用繳款書也要填在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表17%的進(jìn)項(xiàng)稅額里面是嗎?附表2已經(jīng)填過了
答: 你好,需要填寫的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問下,增值稅明細(xì)科目有:進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,出口退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已交稅金,未交增值稅。平時(shí)公司就進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來借:應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,銷項(xiàng)發(fā)票出去袋:應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,繳納增值稅借應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,金蝶系統(tǒng)里這么多明細(xì)科目都應(yīng)該怎么填寫會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 因?yàn)橘F公司是小規(guī)模納稅人,這些基本上用不到,只需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的一貸一借體現(xiàn)就可以 了

