
老師,上個(gè)月多計(jì)提了工資,這個(gè)月實(shí)發(fā)工資少幾千元,會計(jì)分錄怎么做呢?紅沖多計(jì)提的相差金額還是之前計(jì)提全部金額做紅字憑證呢?
答: 你好,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
當(dāng)月憑證做上月工資的會計(jì)分錄(計(jì)提和發(fā)放),然后又在當(dāng)月憑證里沖銷了上月憑證做的工資會計(jì)分錄是為什么
答: 是不是工資全部退回了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這張發(fā)工資的憑證會計(jì)分錄對嗎?
答: 您好,這張發(fā)工資的憑證,會計(jì)分錄是對的。


篼篼潴 追問
2021-06-21 16:20
郭老師 解答
2021-06-21 16:20