
我們公司是19年末從別的公司接過來的,之前的會計就直接把19年末的銀行存款期末余額錄進來了,19年有幾筆往來款對方都已經(jīng)付給我們了,但是她沒沖賬,就導致現(xiàn)在還在賬上掛著,這種情況要怎么處理呢
答: 同學你好 之前怎么核對余額的呢?應該對不上吧
接受一家內(nèi)賬,中途建賬,老板只給了客戶月底所剩余額,所欠貨款。所剩余額并沒有一個固定的銀行存款,也就是三四個銀行卡客戶都可以轉(zhuǎn)入,這個余額如何錄入,現(xiàn)在后面又發(fā)生了一些往來款
答: 這個款你掛往來
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2019年12月如果之前1到11月有往來款或者銀行存款的變動,是否需要年末調(diào)匯,請問具體怎么年末調(diào)匯
答: 12月月末調(diào)整了就可以了,

