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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-06-21 16:38

你好   這個員工有工資的話。 這個提成 就做 :借銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用- 提成 貸應(yīng)付職工薪酬-提成    支付 :借  應(yīng)付職工薪酬-提成 貸銀行存款

偶爾,小澎湃 追問

2021-06-21 16:44

老師沒有基礎(chǔ)工資

meizi老師 解答

2021-06-21 16:51

 你好 沒有基本工資  有勞動合同 也是按這個來做賬的

偶爾,小澎湃 追問

2021-06-21 16:57

啥都沒有,就是賣1000塊錢,你就給他200塊錢提成

meizi老師 解答

2021-06-21 17:03

 你好  那    是不是你  雇員嘛?      不是公司雇員的話 讓對方給你開收據(jù) 你做賬:借銷售費(fèi)用- 傭金支出貸銀行存款  

偶爾,小澎湃 追問

2021-06-21 17:06

要是對方不能開收據(jù),可以直接計(jì)入到成本嘛

meizi老師 解答

2021-06-21 17:13

 你好    可以入賬 如果是 非雇員的話 這個200元  開具體收據(jù)注明身份證號碼等     可以計(jì)入銷售費(fèi)用去。 不是成本  

偶爾,小澎湃 追問

2021-06-22 09:43

從哪里體現(xiàn)出公司收了這700元呢?

meizi老師 解答

2021-06-22 09:45

 你好    借應(yīng)收賬款1000貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ; 借銷售費(fèi)用 - 傭金支出   300  貸  銀行存款300     不會單獨(dú)去體現(xiàn)700 的 

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你好 這個員工有工資的話。 這個提成 就做 :借銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用- 提成 貸應(yīng)付職工薪酬-提成 支付 :借 應(yīng)付職工薪酬-提成 貸銀行存款
2021-06-21 16:38:30
借:預(yù)收賬款 90 銀行存款 300 應(yīng)收賬款 10 貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅等 400
2019-06-06 10:59:59
這個需要有費(fèi)用的發(fā)票,再談如何費(fèi)用化
2019-06-02 19:40:31
個稅計(jì)提的時候,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-個稅,銀行存款 ,上交的時候:借:其他應(yīng)付款-個稅,貸:銀行存款。 發(fā)現(xiàn)多計(jì)提的時候 可以先把其他應(yīng)付款-個稅轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款-個人,然后在打款給他。這樣比較明了。
2018-03-02 11:35:04
你好 借;銷售費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
2018-10-04 15:21:51
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