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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-22 16:24

您好
請問是五月份沒有收到發(fā)票入賬么

橘子橙 追問

2021-06-23 15:08

老師我們是買方。5月買5月收到票。但是只有一部分領用。還有一部分在庫存。分別如何做賬?做賬附件是要必須出庫單嗎?

bamboo老師 解答

2021-06-23 15:15

借 原材料
貸:應付賬款
借:主營業(yè)務成本
貸:原材料

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相關問題討論
您好 請問是五月份沒有收到發(fā)票入賬么
2021-06-22 16:24:37
你好 ;? 你們購進了相關商品? 計入? 入庫處理 。出庫 用領料單? 出庫? ? ; 到時按月結余庫存情況即可? ?
2022-03-09 11:17:37
你好,將其他應收款改為應收賬款 其他應付款改為應付賬款
2018-04-11 18:53:16
你好,后期如果使用了,是要結轉成本的,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
2018-09-28 15:57:48
老師,分店收入我記的是借:其他應收款一老板(因打入他私卡,還貨款時借應付一總倉,貸其他應收老板?但問題是總倉購進是借庫存一總倉,貸應付賬款一供應商,支付總倉貨款時借應付供應商,貸其他應收一老板,若分店再做支付貨款,是否重復,總倉只是為各店供貨,
2018-08-11 11:25:52
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