實(shí)務(wù):在合并報(bào)表抵消分錄里,在什么情況下會(huì)用到資 問(wèn)
同學(xué),你好 涉及固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的時(shí)候,會(huì)資產(chǎn)處置損益。 若涉及存貨、應(yīng)收賬款等,通常使用“營(yíng)業(yè)收入”營(yíng)業(yè)成本 答
@郭老師,追問(wèn)次數(shù)用完,這樣會(huì)不會(huì)來(lái)不及到時(shí)候,啥準(zhǔn) 問(wèn)
只要不耽誤出口報(bào)關(guān)就可以的。 答
@郭老師,追問(wèn)次數(shù)用完,怎么試,都說(shuō)沒(méi)有了,我不知道賬 問(wèn)
用法人的信息注冊(cè)不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計(jì)件的,核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件 問(wèn)
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
老師,我7月份收到一個(gè)專票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

外賬銀行存款與內(nèi)賬銀行存款余額會(huì)一樣?
答: 無(wú)論內(nèi)外賬都要與銀行對(duì)賬單余額一致,也就是內(nèi)外賬銀行存款需要一致
外賬銀行存款余額與賬面余額年初對(duì)不上,銀行又打不出歷年的賬務(wù),這種情況讓前任寫個(gè)什么能讓我少擔(dān)責(zé)任
答: 前任會(huì)計(jì)做個(gè)余額調(diào)節(jié)表。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
外賬,銀行存款賬上有銀行流水余額不符,經(jīng)查是2017年漏記了多筆業(yè)務(wù),怎么處理呢?怎樣才能調(diào)平?
答: 你好,把這些漏記的業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上就是了