
老師你好,我上個月一筆研究支出-費用化支出記錯了,余額月末已結(jié)轉(zhuǎn),請問如何調(diào)整?上個月借:研發(fā)支出/費用化支出貸:銀行存款正確的應(yīng)該是借:研發(fā)支出/費用化支出 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進項稅貸:銀行存款
答: 借:研發(fā)支出/費用化支出(紅字) 接:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進項稅
某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅,其賬務(wù)處理正確的是()。A.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應(yīng)交稅費——未交增值稅貸:銀行存款預(yù)繳下月增值稅,選項C是不是要改成:應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅
答: 您好對的,是這個意思的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買了研發(fā)支出的服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票怎么做分錄,是不是借:研發(fā)支出_費用化支出 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款?然后結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出,借管理費用 貸研發(fā)支出。
答: 你好,研發(fā)支出這里應(yīng)該是研發(fā)支出――費用化支出――某項目――服務(wù)費,管理費用――研發(fā)費用,其余都對的


y_meng 追問
2021-06-24 11:14
軼塵老師 解答
2021-06-24 11:17
y_meng 追問
2021-06-24 11:44
軼塵老師 解答
2021-06-24 12:06