1某商場以“買一贈一”方式銷售貨物。本期銷售 入商品25臺,成本為每臺2000 元,每臺售價(不含程)10000元,同時贈送B商品25件(B 商品不含稅單價為200 元件),B商品實際成本為100元件。A、B商品適用值稅稅率均為13%,開具發(fā)票時,應將A商品的銷售額25萬元、B商品的銷售額 S000 元和折扣額 5000元在同一張發(fā)票上的“金額”欄分別注明計算該商場此項業(yè)務應中報的增值稅銷項稅額并作出相應的會計處理。(會計分染單位用元表示)
愛撒嬌的蜜蜂
于2021-06-24 14:38 發(fā)布 ??1128次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-06-24 15:14
你好,,借:銀行存款 282500
貸:主營業(yè)務收入 -A 245098.03
主營業(yè)務收入 -B4901.97
應交稅費-應交增值稅-銷項稅 32500
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務成本 70000
貸:庫存商品 -A 50000
庫存商品 -B 20000
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你好,,借:銀行存款 282500
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? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 32500
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務成本 70000
? ?貸:庫存商品 -A 50000
? ? ?庫存商品 -B 20000
2021-06-24 15:14:19

您好400*3*13%來計算銷項稅額的
2023-04-03 14:11:32

你好,是可以的,沒什么影響
2019-10-22 10:47:47

含稅單價換算為不含稅單價
2022-01-27 18:34:32

您好,申報的銷項稅額=20000*50*13%=130000
借銀行存款1130000
貸主營業(yè)務收入-A943396.23
-B56603.77
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)130000
2020-06-10 20:54:24
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