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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-06-24 22:03

你好,科目做錯了,錯誤的科目是什么,正確的科目又應(yīng)當(dāng)是什么?
錯誤的科目計入了借方還是貸方?
我需要知道這三方面的信息才可以調(diào)整的 

后來 追問

2021-06-24 22:18

老師好,原來其中一家公司做收入時掛的預(yù)收賬款的借方,后期接手做收入掛的應(yīng)收賬款借方,該怎么調(diào)整??

鄒老師 解答

2021-06-25 08:19

你好,是做收入的時候借方應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)收賬款,而不應(yīng)當(dāng)計入預(yù)收賬款,是這個意思嗎?

后來 追問

2021-06-25 21:06

對的,老師

鄒老師 解答

2021-06-25 21:07

你好,是做收入的時候借方應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)收賬款,而不應(yīng)當(dāng)計入預(yù)收賬款,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:應(yīng)收賬款
貸:預(yù)收賬款 

后來 追問

2021-06-25 21:11

謝謝老師??!

鄒老師 解答

2021-06-25 21:14

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,科目做錯了,錯誤的科目是什么,正確的科目又應(yīng)當(dāng)是什么? 錯誤的科目計入了借方還是貸方? 我需要知道這三方面的信息才可以調(diào)整的?
2021-06-24 22:03:53
可以直接調(diào)整科目的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-11 16:36:21
你好,與100503對應(yīng)的借方科目是?
2018-03-25 13:20:40
你好,應(yīng)當(dāng)讓對方把多開發(fā)票開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷才是的 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-12-08 14:43:48
你好 要用管理費(fèi)用等科目的
2021-12-19 09:44:14
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