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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-25 12:31

你好       你往年分錄怎么做賬的。這樣好判斷怎么轉(zhuǎn)出

超帥的緣分 追問

2021-06-25 12:33

借:庫存商品、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

meizi老師 解答

2021-06-25 12:34

 你好  現(xiàn)在做 借庫存商品 貸進項稅轉(zhuǎn)出  月末結(jié)轉(zhuǎn):   
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

超帥的緣分 追問

2021-06-25 12:44

今年2月以前會計做了筆,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在如何處理

meizi老師 解答

2021-06-25 12:55

 你好           你貨物銷售了嗎 

超帥的緣分 追問

2021-06-25 13:00

18年的,應(yīng)該是銷售了

meizi老師 解答

2021-06-25 13:26

 你好 銷售的話  進項稅那塊 那也是按我上面處理  了 。 現(xiàn)在在調(diào)整所得稅的分錄   

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相關(guān)問題討論
您好 如果不記得單位名稱 也不記得借方計入了什么會計科目 抵扣聯(lián)也一起裝訂在憑證里的話 那就只好挨邊翻憑證
2020-04-17 19:18:23
借相關(guān)成本費用貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-11-18 09:47:16
把進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項轉(zhuǎn)出
2019-09-28 11:31:33
您好!是因為什么要進項轉(zhuǎn)出。借原材料等 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-06-14 11:35:20
你好 你之前分錄怎么做的 這樣好判斷借方科目怎么寫
2020-07-30 10:50:05
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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