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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-26 11:34

你好  去改下你申報表; 先報無票收入報稅 ;  如果后面開票 你在去紅沖無票收入在按開票來報就行了。   

ゆ' 無處宣泄~ ·的青春 追問

2021-06-26 11:41

老師 是改什么的申報表 企業(yè)所得還是增值稅的  我之前的分錄   借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入   4月份收回欠款  借:庫存現(xiàn)金  貸 應收賬款   老師說紅沖 怎么沖呢  

meizi老師 解答

2021-06-26 11:45

 你好  你 賬上做了收入了。     你賬上 處理下 借主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅。 同時 去修改 上季度的  增值稅申報表  和企業(yè)所得稅   以及財務報表

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你好,都是主營主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入
2018-05-10 21:05:41
你好,收入就是主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入 不包括營業(yè)外收入的
2017-10-16 14:35:23
你好! 季度預交,可以的 年終匯算清繳時,不可以的
2020-04-10 09:29:14
你好 有其他業(yè)務收入和成本的也加上 沒有的不用
2021-07-10 12:46:58
你好,是主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入之和
2017-06-30 13:22:49
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