
員工加班工作餐費(fèi),平時(shí)簽單,半年結(jié)算一次,開具的都是餐費(fèi)發(fā)票,賬務(wù)如何處理,請(qǐng)?jiān)敿?xì)指導(dǎo)
答: 您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
老師,餐飲充卡100送錢20的充值卡,已經(jīng)開具發(fā)票100元!賬務(wù)怎么做
答: 你好!1、一般在充值的時(shí)候借:現(xiàn)金??100???銷售折扣與折讓??20?????貸:預(yù)收賬款???120???2、?確認(rèn)收入時(shí)按實(shí)際消費(fèi)確認(rèn)收入就可以??借:預(yù)收賬款??120????貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??120
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
門診和住院病人看病結(jié)算沒有提出要開具發(fā)票,月末記賬還是按實(shí)際的收入記賬這樣行嗎?
答: 月末記賬按實(shí)際的收入記賬,就是屬于沖減預(yù)收賬款


老大姐 追問(wèn)
2021-06-28 17:04
bamboo老師 解答
2021-06-28 17:31