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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-29 08:19

你好
你們有開發(fā)票嗎
超過時間申報會形成異常

樸素的保溫杯 追問

2021-06-29 08:24

我們公司有開發(fā)票的,也有報表,因為不是我報,我不太了解這個工商年報的情況,就想學習下遇到這種情況該怎么報

郭老師 解答

2021-06-29 08:26

資產(chǎn)數(shù)據(jù)哪里都是看12月份的財務報表
你有業(yè)務不能0申報

樸素的保溫杯 追問

2021-06-29 09:11

哦,好的,那這個超過時間了還能補報嗎?或者等明年六月份補報今年未申報的?

郭老師 解答

2021-06-29 09:13

你好,會形成異常的,你需要解除這個異常的話,得去工商局提供紙質(zhì)的報表才行。

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相關問題討論
你好,你需要根據(jù)你公司業(yè)務,按月出具報表,然后按你單位報表數(shù)據(jù)報送稅局要求報送的報表的
2017-10-30 21:42:22
你好 你們有開發(fā)票嗎 超過時間申報會形成異常
2021-06-29 08:19:40
你好 工商的財報不以全填0,你可以假裝借了老板100塊,有資產(chǎn)有負債了
2019-06-17 06:47:57
你好,你今年的報表數(shù)據(jù)沒有發(fā)生任何變動嗎
2017-07-12 20:46:53
你好,財務報表是不涉及納稅的
2018-03-05 10:14:34
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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