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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-29 12:12

同學(xué)你好
借,固定資產(chǎn)清理
借,累計折舊
貸,固定資產(chǎn)

借,其他應(yīng)付款
貸,固定資產(chǎn)清理
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項

Miss&米 追問

2021-06-29 12:16

老師公司用的車子現(xiàn)在剩余凈值是20萬,抵股東借款25萬,增值稅以那個金額核算呢?差額怎么做呢?

立紅老師 解答

2021-06-29 12:17

同學(xué)你好,,增值稅以那個金額核算呢?——以25萬算的;
?差額怎么做呢?——轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益中;

Miss&米 追問

2021-06-29 12:22

是營業(yè)外收入嗎?分錄是借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅金增值稅銷項  營業(yè)外收入,是不是這樣呢老師

立紅老師 解答

2021-06-29 12:26

同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅金增值稅銷項 
然后再做一步
借,固定資產(chǎn)清理
貸,營業(yè)外收入;

Miss&米 追問

2021-06-29 12:33

謝謝老師

立紅老師 解答

2021-06-29 13:02

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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同學(xué)你好 借,固定資產(chǎn)清理 借,累計折舊 貸,固定資產(chǎn) 借,其他應(yīng)付款 貸,固定資產(chǎn)清理 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
2021-06-29 12:12:08
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-11-21 14:37:41
你好借固定資產(chǎn)貸實收資本
2019-11-18 15:08:51
都入股了,所有權(quán)就是被投資公司的了,要賣也是被投資公司賣!
2019-08-01 08:01:12
你好,是的 支付了股東的借款,就沖銷其他應(yīng)付款
2016-08-22 11:43:43
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