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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-07 15:57

你好,不會(huì)的

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你好,不會(huì)的
2016-12-07 15:57:50
?你好;? ?不退稅的話;? 那么就是內(nèi)銷的;? ?出口不退稅的貨物視同內(nèi)銷征增值稅的
2022-09-26 16:36:04
對(duì)的,同學(xué),是這樣的,要確認(rèn)的
2019-06-19 20:34:35
可以抵扣。關(guān)于增值稅發(fā)票能否抵扣17%,關(guān)鍵看公司是否是一般納稅人,如果公司是一般納稅人,就可以利用買貨收到的增值稅發(fā)票抵扣17%的銷項(xiàng)稅(賣貨時(shí)按照貨款的17%計(jì)算),同理,如果你開據(jù)增值稅發(fā)票,購(gòu)買方是一般納稅人就可以利用你開給他的增值稅發(fā)票進(jìn)行17%的抵扣。其實(shí)增值稅發(fā)票只針對(duì)一般納稅人有用(如果不是一般納稅人就是小規(guī)模納稅人)。如果說是6個(gè)點(diǎn),說明該公司應(yīng)該是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人繳納增值稅的依據(jù)是按照銷售貨物的6%(或4%等)計(jì)算。如果是一般納稅人繳納增值稅的依據(jù)是銷售貨物的17%(或其他)-購(gòu)買貨物的17%?!〖{稅人進(jìn)口貨物,凡已繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的,不論其是否已經(jīng)支付貨款,其取得的海關(guān)完稅憑證均可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證。   2、銷售的時(shí)候,需要繳納增值稅,這是銷項(xiàng)稅。   銷售發(fā)票上的稅額,就是需要繳納的銷項(xiàng)稅。   綜上,銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=本期需要繳納的增值稅 滿意,請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝支持
2019-06-03 15:03:10
您好,生產(chǎn)型出口企業(yè)的,是可以免稅,抵稅并退稅的
2020-04-29 12:25:41
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