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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-01 10:16

你好     那你 現(xiàn)在調(diào)整 :借 固定資產(chǎn)  貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  繳納:借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配去  

Myrna 追問

2021-07-01 10:21

去年虧損的,沒有繳納企業(yè)所得稅呀,今年目前為止也是虧損的,我還要調(diào)企業(yè)所得稅嗎?

meizi老師 解答

2021-07-01 10:27

 你好 如果是虧損就不用涉及所得稅的 但是你還是需要去調(diào)整下所得稅的。最終不產(chǎn)生 繳納 

Myrna 追問

2021-07-01 10:49

利潤分配科目分錄怎么做?

meizi老師 解答

2021-07-01 10:54

你好   :借 固定資產(chǎn)  貸以前年度損益調(diào)整    你因?yàn)槭翘潛p了   你去年的折舊還得補(bǔ)做賬:借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊  。 因?yàn)槟闾潛p不調(diào)整所得稅  所以就不做所得稅部分分錄 ;  然后把前面兩筆以前年度損益調(diào)整余額到利潤分配-未分配利潤 ;  比如:借利潤分配-未分配利潤貸   以前年度損益調(diào)整   (或者做相反分錄。 就得看你以前年度損益調(diào)整科目余額在哪個(gè)方向來判斷 )

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你好? ? ?那你 現(xiàn)在調(diào)整 :借 固定資產(chǎn)? 貸以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 繳納:借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配去??
2021-07-01 10:16:34
你好 如果咱公司不是上市公司或社會(huì)公眾公司,可以這么做的!
2020-06-16 13:37:43
您好,您這個(gè)是要在會(huì)計(jì)體現(xiàn)享受一次性稅前扣除的政策效果,是嗎?
2021-05-12 15:48:26
你好,是的 需要根據(jù)固定資產(chǎn)種類,規(guī)格型號(hào)分明細(xì)
2017-05-05 12:24:28
你好 不是設(shè)備吧? 記管理費(fèi)用?
2022-03-04 09:18:32
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