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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-01 10:46

同學(xué)你好
1
借,固定資產(chǎn)80000
貸,實收資本80000
2;
借,原材料16000
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項16000*16%
貸,銀行存款
3;
借,銀行存款450000
貸,短期借款450000
4;
借,生產(chǎn)成本A2750
貸,原材料一甲100
貸,原材料一2650
5;
借,應(yīng)付職工薪酬800000
貸,銀行存款800000
6;
借,其他應(yīng)收款
貸,庫存現(xiàn)金
7
借,應(yīng)收賬款
貸,主營業(yè)務(wù)收入540000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項540000*16%
8;
借,制造費(fèi)用9000
借,管理費(fèi)用3000
貸,累計折舊12000
9
借,銷售費(fèi)用2000
貸,銀行存款2000
10
借,應(yīng)付賬款3000
貸,營業(yè)外收入3000

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同學(xué)你好 1 借,固定資產(chǎn)80000 貸,實收資本80000 2; 借,原材料16000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項16000*16% 貸,銀行存款 3; 借,銀行存款450000 貸,短期借款450000 4; 借,生產(chǎn)成本A2750 貸,原材料一甲100 貸,原材料一2650 5; 借,應(yīng)付職工薪酬800000 貸,銀行存款800000 6; 借,其他應(yīng)收款 貸,庫存現(xiàn)金 7 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入540000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項540000*16% 8; 借,制造費(fèi)用9000 借,管理費(fèi)用3000 貸,累計折舊12000 9 借,銷售費(fèi)用2000 貸,銀行存款2000 10 借,應(yīng)付賬款3000 貸,營業(yè)外收入3000
2021-07-01 10:46:25
你好,是的,你的分錄是正確的
2021-10-02 15:16:09
沒有殘值的話這樣做是正確的哈
2019-04-12 16:50:10
你好,在申報表主表減免政策那一欄填減免額
2016-07-04 11:30:35
你好 可以的 可以這么做的 但是你申報的銷售額是10
2021-10-29 14:14:36
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