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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-07-01 10:49

你好,沒有合同的,需要按發(fā)票含稅金額計入花稅的計稅依據(jù)里面 

微微 追問

2021-07-01 10:53

請問,這個購銷合同印花稅的范圍是什么樣的呀?是只要有專票抵扣就要去計入印花稅的計稅依據(jù)里面么?無論買的什么東西,辦公用品也要么?還是要和我們銷項相關的進項才要計入到印花稅的計稅依據(jù)里面呀?

鄒老師 解答

2021-07-01 10:55

你好
購銷合同印花稅的范圍:包括購進,銷售商品,材料等。
辦公用品的采購,需要繳納印花稅。

微微 追問

2021-07-01 10:59

好的,那員工出差時,買的機票這些呢,也是需要的么?

鄒老師 解答

2021-07-01 11:00

你好,員工出差時,買的機票,當然就不屬于購銷合同印花稅范圍的 

微微 追問

2021-07-01 11:00

機票,住宿,還有其他交通費等,都不是的對吧

鄒老師 解答

2021-07-01 11:01

你好,是的,是這樣的 

微微 追問

2021-07-01 11:01

好的,了解了,謝謝。

鄒老師 解答

2021-07-01 11:03

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好? ?計稅基數(shù) 印花稅 =(購進金額%2B銷售金額)*萬分之三
2021-02-18 18:51:27
按合同注明的金額,如果價稅未分別注明的按價稅合計,注明的按不含稅額。
2017-04-01 23:00:40
您好!是銷售額。跟進項稅沒有多大關系。
2016-10-12 11:36:27
你好,是采購合同和銷售合同的總金額合計為繳納印花稅的基數(shù)
2024-01-05 15:43:14
購銷合同 的金額
2015-12-14 15:45:07
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