老師,我們是小微企業(yè),報(bào)24年稅務(wù)年報(bào)時(shí)利潤(rùn)是292萬 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師請(qǐng)教一下,接待客戶,送的禮,比如送茶葉、水果、 問
你好,實(shí)務(wù)中,通常不代扣代繳個(gè)稅 答
你好老師,公司設(shè)備安裝工程安裝完畢準(zhǔn)備交付使用, 問
你好對(duì)的 是這么做的 ?如果你們是一般納稅人與對(duì)方給你開專車的話,你這個(gè)暫估按不含增值稅的 答
老師,請(qǐng)問自己公司單位有工會(huì)組織,這個(gè)工會(huì)有什么 問
通常由上級(jí)單位撥付或企業(yè)上交 答
老師,我們建筑行業(yè),工人工資是否需要在個(gè)稅系統(tǒng)里 問
是的,需要申報(bào)個(gè)稅,交社保 答

11月收到股東10000元,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,12月裝修費(fèi)11600元后期沖底投資款的,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金現(xiàn)在我想把21600元轉(zhuǎn)為投資款,可以直接借其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本嗎?
答: 你好,可以的,需要出一個(gè)借款,不支付轉(zhuǎn)投資款的協(xié)議 股東簽字。
新公司,公戶里面沒有錢,也沒有庫存現(xiàn)金,支出的賬是直接做借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款還是得先向老板借現(xiàn)金借:庫存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款然后再正常支出借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金
答: 用第一種分錄即可的了呢。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司支付員工報(bào)銷的差旅費(fèi)和交通費(fèi)等費(fèi)用都是老板個(gè)人微信支付,我記賬的時(shí)候,可以,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo) 可以嗎,還是說,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 然后,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好!可以的。先借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo) 然后再還給領(lǐng)導(dǎo)。


ssdlh 追問
2016-12-08 11:09
ssdlh 追問
2016-12-08 11:13
吳月柳 解答
2016-12-08 11:07
吳月柳 解答
2016-12-08 11:11
吳月柳 解答
2016-12-08 11:16