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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-05 17:19

您好
借 管理費用-5000
貸 其他應(yīng)付款 -5000

小佩 追問

2021-11-05 17:20

跨年的不需要做以前年度所以調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2021-11-05 17:21

金額不大 可以不做的

小佩 追問

2021-11-05 17:21

如果做的話需要怎么做呢

小佩 追問

2021-11-05 17:21

現(xiàn)金實際是沒有收到的

bamboo老師 解答

2021-11-05 17:22

那5000是不會退款了么

小佩 追問

2021-11-05 17:25

是的呢,不會退回來的

bamboo老師 解答

2021-11-05 17:28

借 以前年度損益調(diào)整-5000
貸 其他應(yīng)付款-5000
借 以前年度損益調(diào)整5000
貸 利潤分配-未分配利潤5000

小佩 追問

2021-11-05 17:38

這樣就一直掛著其他應(yīng)付款可以嗎

bamboo老師 解答

2021-11-05 17:57

后期不退回 要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

小佩 追問

2021-11-05 18:26

確定不退那就再做一筆借 營業(yè)外支出5000,貸 其他應(yīng)付款5000是嗎

bamboo老師 解答

2021-11-05 18:27

是的 到時候就這樣寫分錄

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉(zhuǎn)投資款的協(xié)議 股東簽字。
2020-03-25 12:01:20
用第一種分錄即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59
您好,現(xiàn)在先,借:管理費用 負數(shù),貸:庫存現(xiàn)金 ,負數(shù),再做,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 。
2018-09-04 22:25:07
您好!可以的。先借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo) 然后再還給領(lǐng)導(dǎo)。
2017-11-02 11:56:43
上個月第一次交社保跟公積金,做憑證 借:管理費用——社保費 借:其他應(yīng)付款——社保費 貸:庫存現(xiàn)金 這月是應(yīng)該扣除員工社保公積金,憑證怎么做呢 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——社保費
2017-06-29 15:34:58
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