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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-08 17:53

因為建賬時有這樣一筆分錄,借:其他應(yīng)收款――股東甲
其他應(yīng)收款――股東乙
貸:實收資本――股東甲
       實收資本――股東乙

瀟瀟 追問

2016-12-08 17:53

因為建賬時有這樣一筆分錄,借:其他應(yīng)收款――股東甲
其他應(yīng)收款――股東乙
貸:實收資本――股東甲
       實收資本――股東乙     這樣上面貸方寫成其他應(yīng)收款,應(yīng)該可以吧?

鄒老師 解答

2016-12-08 17:40

你好,貸方不需要其他應(yīng)收款的

鄒老師 解答

2016-12-08 17:53

你好,如果沒有到賬,只是認(rèn)繳是不用做賬務(wù)處理的

鄒老師 解答

2016-12-08 17:55

如果之前做了其他應(yīng)收處理,現(xiàn)在這樣是可以的

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相關(guān)問題討論
你好,貸方不需要其他應(yīng)收款的
2016-12-08 17:40:26
同一個員工,你用一個往來科目就可以的,要么是借其他應(yīng)付款100,要么是借其他應(yīng)收款100。
2022-01-26 13:34:54
你好;這個是公司角度來的話; 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款;這樣掛是對的??
2023-05-24 15:57:13
您好,我們付款時是 其他應(yīng)收款這個科目的話,就是這個分錄,分錄寫好后,這個供應(yīng)商的往來余額為0
2024-07-22 20:44:53
你好!是的,你的理解很對
2022-03-25 21:46:24
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