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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-07-03 20:26

您好,是的,您的處理非常正確

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:31

那老師如果無票欄這個1月,2月,3月合計負數(shù)收入金額加上6月份的這個暫估的收入正數(shù)金額的差額如果是負數(shù),開具發(fā)票的欄填寫的是1月,2月,3月分正數(shù)收入金額,最后的繳納的稅金肯定是正數(shù),是6月份暫估的收入稅金金額對嗎?

小林老師 解答

2021-07-03 20:36

您好,開票是1-3月沒問題,未開票就是1-3月負數(shù)+6月暫估正數(shù)

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:40

對,是這樣的

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:41

無票的欄是填1到3月負數(shù)收入+6月暫估正數(shù)收入的差額

小林老師 解答

2021-07-03 20:44

您好,是的,您的理解非常正確

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:45

無票欄如果差額是負數(shù)金額,這樣也沒問題吧,有票欄是1到3月的正數(shù),最后的金額可能繳納增值稅的,也就是6月份暫估的稅金對吧

小林老師 解答

2021-07-03 20:45

您好,是的,負數(shù)也是可以的

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:46

也就是這樣做賬和報稅沒問題是吧

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:47

因為我們是比較特殊是季度開票,我們污水處理事每個月做處理的,所以這樣每個月做暫估收入

小林老師 解答

2021-07-03 20:47

您好,是的,是沒有問題的

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:52

如果我們暫估的1到3月份的收入繳納的稅金,和實際開票的稅金差一分錢,這個一分的稅差和暫估6月份的稅金就可以一起繳納了對嗎?

10447921@2019 追問

2021-07-03 21:33

這個是四舍五入造成的沒有什么影響吧

小林老師 解答

2021-07-03 23:17

您好,那是沒問題的,暫估金額不準而已

10447921@2019 追問

2021-07-04 07:24

謝謝老師,您的理解能力真的挺強,我表達能力有點差。

小林老師 解答

2021-07-04 08:09

您好,客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
2022-01-26 14:13:57
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
你好,填寫在當月的收入欄次,比如未達起征點或免稅銷售額,或第一行
2017-01-05 10:09:21
您好,應該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預收款/(1%2B9%)*3%預交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權證,沒有優(yōu)惠?!?/div>
2022-05-06 13:43:32
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