怎么這個(gè)又不是成本=煙葉成本+價(jià)外費(fèi)用+煙葉稅了 問(wèn)
僅收回 200 箱,材料成本按 200/400=50% 分?jǐn)?,?500×50%=250 萬(wàn),加工費(fèi) 200×0.1=20 萬(wàn),定額稅 200×0.015=3 萬(wàn),組成計(jì)稅價(jià)格 =(250%2B20%2B3)/(1-56%)=273/0.44≈620.45,消費(fèi)稅 = 620.45×56%%2B3≈347.45%2B3=350.45,對(duì)應(yīng)選項(xiàng) C 題目沒(méi)給煙葉稅、價(jià)外費(fèi)用,就不用加,直接用給定的 “煙葉成本” 算 答
開具的:其他化學(xué)制品---生活用品,這樣的發(fā)票一般是 問(wèn)
開具 “其他化學(xué)制品 —— 生活用品” 的發(fā)票,通常是含化學(xué)原料、用于日常的商品,比如洗衣液、消毒液、一次性口罩、管道疏通劑等。 答
a公司與b發(fā)生實(shí)際交易,與c沒(méi)有實(shí)際交易。但是付款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)清理了,例如公司有一臺(tái)車價(jià) 問(wèn)
清理殘值 借:? ??累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:營(yíng)業(yè)外收入?? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 答
老師您好!請(qǐng)問(wèn)9月1日開始實(shí)施公司必須給員工買保 問(wèn)
你好,是的。確實(shí)有風(fēng)險(xiǎn)。 除非你能有合理的解釋。 答

老師,我們是旅游行業(yè),代客戶訂酒店的發(fā)票都給了客戶,但是這也是我們的成本,沒(méi)有發(fā)票可以入賬嗎
答: 你好,不可以,需要發(fā)票才可以的。
你好,我們是酒店,參加旅游局職業(yè)技能團(tuán)體比賽獲獎(jiǎng)勵(lì)2000元,要怎么入賬、
答: 借;銀行存款 貸;營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是旅游業(yè),付給酒店的房費(fèi)是成本,那付給酒店的分成也是計(jì)入成本嗎
答: 同學(xué)你好,分成應(yīng)是計(jì)入銷售費(fèi)用
老師,你好,我公司前陣子出去旅游,住酒店時(shí)用公司私戶付的錢,但發(fā)票開到了公戶上,開的是專票,請(qǐng)問(wèn)公戶和私戶的賬各應(yīng)該怎么做,公戶上都是走外賬。
旅游公司,自己有個(gè)旅游網(wǎng)站專門幫別人代訂房間的,然后客人會(huì)把款打給我們,發(fā)票又是酒店開的,這個(gè)做賬的時(shí)候怎么處理???
國(guó)際旅游業(yè)務(wù),出入境旅游業(yè)務(wù),會(huì)務(wù)策劃,票務(wù)代理,預(yù)定酒店等會(huì)計(jì)怎么做賬
老師好,酒店接到旅游團(tuán)入住酒店,為顧客購(gòu)買接待團(tuán)的牛奶及面包費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,怎么入賬?


吳月柳 解答
2016-12-08 18:08
吳月柳 解答
2016-12-08 18:45