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送心意

小林老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-04 23:28

您好,那您按規(guī)定是借庫(kù)存商品,貸應(yīng)收賬款。借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸庫(kù)存商品

淡若清風(fēng) 追問(wèn)

2021-07-05 05:16

發(fā)給員工是不是視同銷(xiāo)售?需交稅款?分錄怎寫(xiě)?

小林老師 解答

2021-07-05 07:16

您好,是的,需要視同銷(xiāo)售,借應(yīng)付職工薪酬,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

淡若清風(fēng) 追問(wèn)

2021-07-05 10:06

那個(gè)人所得稅是應(yīng)并到工資表里嗎?到工資表里增加一欄嗎?還是怎弄?

小林老師 解答

2021-07-05 10:13

您好,是的,是需要并入工資的計(jì)算個(gè)人所得稅

淡若清風(fēng) 追問(wèn)

2021-07-05 11:48

好的老師,這筆的分錄就完整了吧?

小林老師 解答

2021-07-05 14:47

您好,是的,最終往來(lái)科目無(wú)余額

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你好,你可以做無(wú)票收入 借;銀行存款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:19:05
您好,那您按規(guī)定是借庫(kù)存商品,貸應(yīng)收賬款。借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸庫(kù)存商品
2021-07-04 23:28:40
收:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款;開(kāi)票:借:預(yù)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2018-03-07 18:37:30
預(yù)付款時(shí): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到貸物代理運(yùn)輸發(fā)票時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
2018-04-13 10:32:29
你好,借 銀行存款紅字 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)紅字 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸 庫(kù)存商品紅字 按照新的確認(rèn)收入 借 銀行存款/應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2020-05-22 17:14:55
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