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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-05 09:09

你好,這個金額大嗎?不大的借管理費(fèi)用貸銀行存款。

食其 追問

2021-07-05 09:10

不大,1200塊錢

郭老師 解答

2021-07-05 09:13

直接做管理費(fèi)用就可以的。

食其 追問

2021-07-05 09:16

我知道我是說票的日期可能是7月份,但是款是付在6月份,我是6月份費(fèi)用正常做,等這個月票到了直接貼上去行不行

郭老師 解答

2021-07-05 09:20

發(fā)票到了之后,紅沖之前按大借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,然后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

食其 追問

2021-07-05 09:37

可以先做借預(yù)付賬款 貸銀行存款  發(fā)票到了以后  借管理費(fèi)用  貸預(yù)付賬款  這樣行嗎

食其 追問

2021-07-05 09:38

老師這種小金額的我可以在六月份就把費(fèi)用確認(rèn)了嗎,七月份票到了以后直接貼上去可以嗎?

郭老師 解答

2021-07-05 09:42

你好,可以這么做的。

郭老師 解答

2021-07-05 09:43

第二種方法不行。也就是你的發(fā)票不允許提前做。

食其 追問

2021-07-05 09:45

哦,好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-05 09:48

不用客氣,工作愉快。

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你好,1、購入設(shè)備時:借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸 :應(yīng)付賬款 2、分期支付時:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2019-11-05 10:11:48
你好,這個金額大嗎?不大的借管理費(fèi)用貸銀行存款。
2021-07-05 09:09:58
你們應(yīng)該是中介,賺取差價。那么收付款都可以從往來里面走,差額計入到營業(yè)收入。
2019-07-01 10:46:06
你好,相當(dāng)于融資租賃,購入設(shè)備直接入固定資產(chǎn),,購回此設(shè)備,一方轉(zhuǎn)出,一方買入
2018-05-10 12:10:33
購買手機(jī)是按正常的銷售處理 充值 是按正常的預(yù)收處理 你是什么問題
2019-08-16 17:02:44
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