- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2021-07-05 10:07
你好,期末損益結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄如下:
1、先結(jié)轉(zhuǎn)收入:
借:主營業(yè)務(wù)收入
借:其他業(yè)務(wù)收入
借:營業(yè)外收入
貸:本年利潤
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金:
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加
貸:其他業(yè)務(wù)支出
貸:營業(yè)費(fèi)用
貸:管理費(fèi)用
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:營業(yè)外支出
貸:所得稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:
凈收益的:
借:投資收益
貸:本年利潤
凈損失的:
借:本年利潤
貸:投資收益
4、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配:
將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤:
借:本年利潤
貸:利潤分配——未分配利潤
如果是虧損:
借:利潤分配——未分配利潤
貸:本年利潤
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你好!結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候管理費(fèi)用是在貸方嗎?如果是借方有可能是負(fù)數(shù),應(yīng)該是你們自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證公式設(shè)置的不對,找一下軟件客服解決一下。
2015-06-08 09:19:48

您好!是的,月末一般都需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2016-04-08 09:42:10

你好!金額有錯誤嗎?什么原因造成的?影響你們最終的本年利潤金額了嗎?
2020-05-13 11:07:00

您好,您損益結(jié)轉(zhuǎn)以后,損益類科目是平的吧,您是不是本月發(fā)生的業(yè)務(wù)是沖減的業(yè)務(wù)
2019-07-15 12:47:55

你是本年利潤有余額嗎
2019-11-27 10:42:55
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