
老師,我們?nèi)ツ暧袀€(gè)費(fèi)用的專票已經(jīng)入賬抵扣,結(jié)果今年退回來去年這發(fā)票中的一部分錢,票也紅沖了,又重新開了,應(yīng)該怎么記賬呢
答: 你好 你好紅沖原來那筆分錄金額就是發(fā)票上負(fù)數(shù)金額。
之前的發(fā)票我沒抵扣,直接記入當(dāng)期費(fèi)用了,那現(xiàn)在抵扣的話做賬怎么做
答: 你好!可以抵扣的話沖減費(fèi)用轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司2017年的專票抵扣聯(lián)還有一部分沒有認(rèn)證通過的,這些怎么做賬呢,要每張對(duì)應(yīng)找出發(fā)票記賬聯(lián)然后做進(jìn)相應(yīng)的費(fèi)用嗎,還是能把這些沒有認(rèn)證過的發(fā)票一次做賬呢
答: 您好!正常是建議每張做賬。比如借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸應(yīng)付賬款
沖紅的發(fā)票抵扣聯(lián)是和記賬聯(lián)一起入賬,還是單獨(dú)和其他正常抵扣聯(lián)一起保存
19年度費(fèi)用發(fā)票未入賬,20年怎么賬務(wù)處理?未入賬發(fā)票包括火車票,抵扣增值稅記到入賬當(dāng)期嗎?
公司有一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,發(fā)票聯(lián)已經(jīng)入賬了,抵扣聯(lián)未抵扣,可以記入到待攤費(fèi)用中嗎?
已經(jīng)抵扣的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)丟失,可以用銷售費(fèi)的記賬聯(lián)蓋公章做賬嗎?
專票是4聯(lián)嗎?記賬聯(lián),發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián),?發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)給買方記賬用,那賣方只有記賬聯(lián)?

