
老師,辦公室房租開的是專票,是攤銷時價稅分離,還是先都計入管理費用,等抵扣時再沖減呢
答: 你好? ? ? 你先做賬 :借預(yù)付賬款? ? ? ?應(yīng)交稅費-待認證進項稅貸銀行存款 。按月分攤 :借管理費用-租賃費 貸預(yù)付賬款? ?
老師你好,去年有個管理費用是專票沒有做價稅分離,今年應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 您好 借進項 貸,以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做內(nèi)帳的時候,簡易計稅要做價稅分離嗎?如果不做價稅分離,到月初交稅時,所有的稅費都計入管理費用,那么會不會到時候看每個項目的成本費用時,這個項目要交多少稅就查不到了呢?
答: 您好!內(nèi)帳可以不用分。是的。所以要做的詳細才能有數(shù)據(jù)

