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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-06 08:00

你好這個做借管理費用 保潔費,貸銀行等匯算清繳納稅調(diào)增

微信用戶 追問

2021-07-06 08:01

老師,這個房租20000元半年平均攤銷,有小數(shù)怎么辦

maize老師 解答

2021-07-06 08:03

你好這個四舍五入 ,最后一個月,用總-之前攤銷之和就是最后一個月需要攤銷的

微信用戶 追問

2021-07-06 08:05

老師,6月份交的房租20000元,商業(yè)管理費1344元,說是7月份開票給我們,現(xiàn)在只有收據(jù),請問這個怎么做分錄

maize老師 解答

2021-07-06 08:08

借預(yù)付賬款-待攤費用 20000貸其他應(yīng)付款,付款做 借其他應(yīng)付款 20000 貸銀行,借管理費用1344 貸銀行,攤銷做借管理費用 貸預(yù)付賬款-待攤費用20000/6

微信用戶 追問

2021-07-06 08:12

老師的意思是現(xiàn)6月份付了款末未到票做借其他應(yīng)付款 20000 貸銀行,等7月份到了票再做借預(yù)付賬款-待攤費用 20000貸其他應(yīng)付款,借管理費用1344 貸銀行,攤銷做借管理費用 貸預(yù)付賬款-待攤費用20000/6

maize老師 解答

2021-07-06 08:17

你好,是的,是這個意思,是的,攤銷是按月做,受益期開始攤銷

微信用戶 追問

2021-07-06 08:19

攤銷是到期開始攤把之前的補上,還是現(xiàn)在沒到就開始攤

maize老師 解答

2021-07-06 08:22

這個幾時開始使用就幾時開始攤銷,之前就開始使用沒有攤銷就=補上之前的

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2021-07-06 08:25

老師,這個款我是合在一起轉(zhuǎn)的,憑證應(yīng)該要分開吧,這個轉(zhuǎn)賬記錄附在哪張憑證下面

微信用戶 追問

2021-07-06 08:27

還有這個保潔費和商鋪物業(yè)費應(yīng)計入管理費用的什么費用里

maize老師 解答

2021-07-06 08:38

你好這個一起轉(zhuǎn),那憑證你可以寫一張上面, 這個,可以做管理費用 物業(yè)費,保潔費單獨設(shè)置,不單獨設(shè)置 可以統(tǒng)一做辦公費

微信用戶 追問

2021-07-06 08:43

老師,物業(yè)費后期是開發(fā)票的,現(xiàn)在也直接記入到管理費用嗎

微信用戶 追問

2021-07-06 08:44

需要先暫估物業(yè)費嗎

maize老師 解答

2021-07-06 08:49

是的,需要,這個權(quán)責(zé)發(fā)生制,先做費用可以

微信用戶 追問

2021-07-06 08:55

等到票了再紅沖嗎,老師,我6月份還沒到票呢

maize老師 解答

2021-07-06 08:58

有差額就沖,沒有差額不需要沖

微信用戶 追問

2021-07-06 09:36

那么老師現(xiàn)在我這張物業(yè)收收據(jù)的分錄怎么做,到下個月拿到發(fā)票又怎么做?

maize老師 解答

2021-07-06 09:45

借管理費用 物業(yè)費,保潔費 貸其他應(yīng)付款,暫估款,付款做借其他應(yīng)付款-供應(yīng)商,貸銀行,這個取得發(fā)票有差額,管理費用 物業(yè)費,保潔費  負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款,暫估款,   負(fù)數(shù)  之后按發(fā)票做

微信用戶 追問

2021-07-06 10:12

老師,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是這樣子的:我公司6月份付房租20000元、衛(wèi)生費600元、物業(yè)費1344元、押金2000元,共23944元。對方公司開了四張收據(jù),發(fā)票說下個月可以開,但只開房租和物業(yè)費。我才剛?cè)胄?,這塊的賬務(wù)處理細(xì)節(jié)還不熟,我知道房租要攤銷,現(xiàn)在未收到票,我的分錄是借:其他應(yīng)收款—某某公司貨:銀行存款—某某銀行。還是借:其他應(yīng)收款—暫估。貸:銀行存款—某某銀行

maize老師 解答

2021-07-06 10:17

借:其他應(yīng)收款—某某公司貨:銀行存款—某某銀行。 付款做這個,你只有做費用才掛暫估款,付款不掛暫估款

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相關(guān)問題討論
你好這個做借管理費用 保潔費,貸銀行等匯算清繳納稅調(diào)增
2021-07-06 08:00:19
您好,符合條件收據(jù)就可以入賬,國家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)對企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范,其中提到:企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人支付的款項,可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。否則需要開發(fā)票
2020-03-05 12:30:10
1、可以給對方開具一個收款收據(jù) 2、不會重復(fù) 3、您可以以收款收據(jù)或銀行回單作為附件。
2018-04-27 10:19:59
需要有發(fā)票才可以,啥都沒有做內(nèi)賬吧,
2020-04-13 17:00:40
你好 借管理費用-租賃費貸銀行存款 。匯算調(diào)整
2020-06-03 16:24:09
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