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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-06 11:00

你好你這個之前留底稅額,要是按月做過,現(xiàn)在只需要做,借銷項稅額1200,貸進項稅額770,減免稅款280 貸轉出未交增值稅150 ,借轉出未交增值稅,200貸未交增值稅200,借未交增值稅200,貸銀行200,不對啊,

maize老師 解答

2021-07-06 12:15

你可以看這個截圖案例說明,

尒蕏傢 追問

2021-07-06 15:56

去年12月份有留抵,今年12月份也有留抵,這個賬怎么做?

maize老師 解答

2021-07-06 16:05

留底稅額平時就做借轉出未交增值稅 貸進項稅額,完事了,平時按月做 實務中一般是按月做啊,你給對不上不上啊,需要去按月對應去結轉,按這個截圖,我是不建議按年度結轉,最后對不上,
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
  這個申報表留底稅額,等于這個對應這個轉出未交增值稅期末數(shù)借方,這個對應這個應補退稅額等于未交增值稅,貸方,你去按月一個月一個月去結轉,

尒蕏傢 追問

2021-07-06 16:06

如果借貸雙方有差額的話,是什么情況?中間老是有差額,但是沒有找出來原因

maize老師 解答

2021-07-06 16:13

需要你按月去結轉,那是你不是按月結轉,所以有這個差額,那是交稅,和不交稅,這個留底不是保持一致,有時間差造成的,你需要去按月結轉,

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相關問題討論
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好,可以這么做的。
2020-10-07 10:18:34
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