
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,金稅盤的減免稅是填寫在本期發(fā)生額內(nèi)還是填在期初余額內(nèi)?
答: 是在本期抵扣吧,填寫在本期發(fā)生額內(nèi)
本期金稅盤發(fā)生280,但是看到余額有890.那主表里可以填減免哪個(gè)數(shù)據(jù)?
答: 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,一般納稅人填在23,行,還要填附表四
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)買金稅盤減免稅額年末怎么處理啊
答: 您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
你好,上月月底發(fā)生額及余額表上有個(gè)減免稅款借方發(fā)生額480,是什么意思?該怎么沖銷這個(gè)賬戶余額
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,去年和前年的金稅盤服務(wù)費(fèi)抵沒(méi)抵扣,今年想抵扣調(diào)賬為減免稅額,分錄如何做呢?
一個(gè)新成立的公司 買了金稅盤 這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng) 但是沒(méi)有銷項(xiàng) 那我那個(gè)報(bào)表要填減免稅額嗎

